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老虎机游戏:方溪乡人民政府2021年度部门决算
索引号: 002660870/2022-86506???? 发布机构: 方溪乡人民政府办公室     发布时间:2022-09-20 10:50:14

文号:

老虎机游戏:方溪乡人民政府

2021年度部门决算

 

 

目录

一、概况......................................................................(1)

(一)部门职责........................................................(1)

(二)机构设置................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表...........................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明.........................................(2)

(一)收入支出决算总体情况说明................................................(2)

(二)收入决算情况说明........................................................(2)

(三)支出决算情况说明........................................................(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................(2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................(7)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(8)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(9)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(9)

(十)机关运行经费支出说明....................................................(11)

(十一)政府采购支出说明......................................................(11)

(十二)国有资产占有情况说明..................................................(11)

(十三)预算绩效情况说明......................................................(12)

四、名词解释..................................................................(15)

 

一、概况

(一)部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

老虎机游戏:方溪乡人民政府从预算单位构成看,浙江省丽水市老虎机游戏:2021年度部门决算汇总部门决算包括:乡本级决算。

纳入浙江省丽水市老虎机游戏:2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本单位没有二级单位预算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2901.18万元,支出总计2901.18万元,与2020年度相比,各减少151.61万元,减少4.97%。主要原因是:方溪乡本年度无饮用水达标提升等大项目资金拨付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1917.53万元;包括财政拨款收入1074.85万元(其中,一般公共预算1033.85万元,政府性基金预算41万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计56.05%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入842.68万元,占收入合计43.95%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2438.3万元,其中基本支出600.33万元,占24.62%;项目支出1837.96万元,占75.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1102.22万元,支出总计1102.22万元,与2020年相比,各增加106.82万元,增长10.73%。主要原因是拨付各村项目资金财政拨款支出年初预算数591.17万元,完成年初预算的186.45%主要原因是年中追加一事一议等项目资金

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1061.22万元,占本年支出合计的43.52%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.18万元,增长11.47%。主要原因是:拨付各村一事一议等项目资金

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,061.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出508.81万元,占47.95%;国防(类)支出0.45万元,占0.04%;公共安全(类)支出29.49万元,占2.78%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出22.2万元,占2.09%;社会保障和就业(类)支出51.69万元,占4.87%;卫生健康(类)支出30.59万元,占2.88%;节能环保(类)支出40.53万元,占3.82%;城乡社区(类)支出38.08万元,占3.59%;农林水(类)支出221.02万元,占20.83%;交通运输(类)支出11.85万元,占1.12%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出64.07万元,占6.04%;住房保障(类)支出41.44万元,占3.91%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1万元,占0.09%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.17万元,支出决算为1061.22万元,完成年初预算的179.51%,主要原因是年中追加一事一议等项目资金其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.58万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加人大工作经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为466.67万元,支出决算为487.15万元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因年中追加公用经费

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.72万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加人大代表选举经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加积案化解经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加基层暖心工程资金。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加监察办建设经费。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于民兵建设与管理等方面的支出

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.38万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于警务室建设支出

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.11万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于专职网格员支出

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.20万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于文化礼堂建设等支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.86万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的主要原因人员调动

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.93万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的93.41%,决算数小于预算数的主要原因人员调动

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于困难党员慰问

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加预算指标用于退役军人管理站建设

 

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余资金及年中追加预算指标用于计划生育养老补贴等

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.41万元,支出决算为28万元,完成年初预算的89.14%,决算数小于预算数的主要原因人员调动

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.53万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加资金用于黄村饮用水源保护支出

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.26万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于村庄保洁

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.81万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于农村污水设施运维

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加动物防疫支出

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为37.86万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加农村生活垃圾集中处理资金

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0万元,支出决算为36.79万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于公益林补助

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.03万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于河道长效保洁补助

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为12.09万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于农村生活污水设施项目资金

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于农村劳动力素质培训资金

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为13.39万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于河道长效保洁资金

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为98万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于村一事一议项目补助资金

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于农村集体三资补助资金

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.74万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于花园乡村建设补助资金

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于农村公路养护补助资金

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.75万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加预算指标用于农村公路养护补助资金

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.8万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余及年中追加预算指标用于垦造耕地后续种植及地力培肥等支出

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.45万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余及年中追加预算指标用于健康森林支出

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.82万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余及年中追加预算指标用于垦造耕地后续种植及地力培肥支出

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数于预算数的主要原因年中追加资金用于危旧房鉴定

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.3万元,支出决算为40.54万元,完成年初预算的89.50%决算数于预算数的主要原因人员调动

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因中追加预算指标用于民兵连长补贴

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出600.33万元,其中:

人员经费547.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

公用经费52.96万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41万元,占本年支出合计的1.68%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加20.68万元,增加101.78%。主要原因是:方溪乡人民政府2021年度年中追加养老服务中心建设项目资金

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出41万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为41万元,主要原因是使用上年度结余资金其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加养老服务照料中心建设补助资金

   (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明               

    老虎机游戏:方溪乡人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是抽水蓄能项目持续推进相关单位指导需要

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元,占20.84%,与2020年度相比,持平,主要原因是公务用车维护保养成本增加;公务接待费支出决算为9.5万元,占79.17%,与2020年度相比持平,主要原因是抽水蓄能项目持续推进相关单位指导需要。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员公务出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车维护保养成本增加

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为2.5万元,支出2.5万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车维护保养成本增加主要用于乡政府日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成预算的100%。主要用于接待上级部门及基层单位来方溪乡调研指导、工作联系等支出。决算数等于预算数的主要原因是抽水蓄能项目持续推进相关单位指导需要增加,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待131团组,累计1055人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾来方溪乡调研指导、工作联系支出,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出9.5万元,主要用于接待上级部门及基层单位来方溪乡调研指导、工作联系等支出接待131团组,1055人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为54.01万元,支出决算为52.96万元,完成年初预算的98.06%,决算数于预算数的主要原因人员调动;比2020年度减少3.98万元,减少6.99%,主要原因是人员调动

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10.75万元,其中:政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额10.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至202112月31日,方溪乡本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2,其他用车主要是其他用车主要是专项、调研等公路站专用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,方溪乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门

2.部门决算中项目绩效自评结果。

老虎机游戏:方溪乡人民政府2021年度部门决算中反映经常性业务工作经费平安维稳项目绩效自评结果。

经常性业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9分,自评结论为良好”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保区域内防台防汛、森林防火、安全生产等工作的进行,保障人民生命和财产安全;二是保障政府日常运行等工作的顺利进行。发现的问题及原因:一是部分发票附件不够规范;二是发票送达不及时,导致支付不及时。下一步改进措施:一是加强审核,确保业务的真实性;二是督促经办人及时送达发票,及时支付相关费用。

老虎机游戏:财政支出项目绩效自评(经常性业务工作经费)

评价维度

一级指标

二级指标

评价标准

自评分

经济性

项目必要性

依据充分性

项目设立依据是否充分,符合党委政府政策要求;

3

符合经济社会需要

被补助对象、建设项目是否符合现实需要

2

方案科学性

目标明确性

绩效目标、测算依据是否明确清晰

2

计划科学性

计划任务、实施方案是否科学合理

2

效率性

产出效率

计划完成率

项目实际完成情况

2

项目相符度

纳入补助的政策、项目是否符合要求

3

管理效率

业务管理效率

部门对项目监管是否到位

2

资金管理效率

资金使用是否合规合法,财务核算是否规范

2

有效性

产出效果

社会效益

根据项目特点设置个性化指标

1

经济效益

1

生态效益

2

可持续发展

2

满意度

管理人员满意度

项目实施的管理人员满意情况

2

相关群众满意度

项目相关群众满意情况

1

注:1、该指标体系仅供参考,在评价具体项目时根据特点,对共性指标进一步细化或选择,并与个性指标相结合,共同构成项目评价的具体指标。

  2、本指标采用“3E”维度,即经济性、效率性和有效性,每个评价维度10分,建议[9,10]为好,[7.5,9)为较好,[5,7.5)为一般,[0,5)为差。

平安维稳项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9分,自评结论为良好”。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是发现辖区内不稳定因数;二是保障辖区各项工作正常开展。发现的问题及原因:一是资金执行率不高;二是开展活动群众参与率不高。下一步改进措施:一是提高资金使用率;二是加强平安宣传活动力度,提高群众知晓率、参与率

 

老虎机游戏:财政支出项目绩效自评(平安维稳

评价维度

一级指标

二级指标

评价标准

自评分

经济性

项目必要性

依据充分性

项目设立依据是否充分,符合党委政府政策要求;

3

符合经济社会需要

被补助对象、建设项目是否符合现实需要

2

方案科学性

目标明确性

绩效目标、测算依据是否明确清晰

3

计划科学性

计划任务、实施方案是否科学合理

2

效率性

产出效率

计划完成率

项目实际完成情况

1

项目相符度

纳入补助的政策、项目是否符合要求

3

管理效率

业务管理效率

部门对项目监管是否到位

3

资金管理效率

资金使用是否合规合法,财务核算是否规范

2

有效性

产出效果

社会效益

根据项目特点设置个性化指标

2

经济效益

1

生态效益

1

可持续发展

2

满意度

管理人员满意度

项目实施的管理人员满意情况

2

相关群众满意度

项目相关群众满意情况

1

注:1、该指标体系仅供参考,在评价具体项目时根据特点,对共性指标进一步细化或选择,并与个性指标相结合,共同构成项目评价的具体指标。

  2、本指标采用“3E”维度,即经济性、效率性和有效性,每个评价维度10分,建议[9,10]为好,[7.5,9)为较好,[5,7.5)为一般,[0,5)为差。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指用于人大代表工作的支出

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于信访事务的支出

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他支出

22.一般公共服务支出(类)纪检监察事务()其他纪检监察事务支出(项):指纪检监察事务方面的支出。

23.国防支出(类)国防动员()民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。

24.公共安全支出(类)公安()其他公安支出(项):指用于警务室建设支出。

25.公共安全支出(类)公安()其他公共安全出(项):指用于基层网格员报酬支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助()其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务拥军优属(项):指退役军人管理相关支出

31.卫生健康支出(类)计划生育事务()计划生育服务(项):指计划生育服务支出,如四项手术费、计生养老补贴、服务员报酬等。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗()行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

33.节能环保支出(类)污染防治()水体(项):指用于黄村饮用水源保护管理经费

34.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项);指用于方溪乡环境卫生如村庄保洁方面的支出。

35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项);指用于方溪乡农村生活污水运维支出。

 

36.农林水支出(类)农业农村病虫害控制(项):指方溪乡动物防疫方面的支出。

37.农林水支出(类)农业农村)其他农业农村支出(项):指农村生活垃圾集中处理等支出。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)用于公益林补助

39.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)用于河道长效保洁补助

40.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)用于农村生活污水设施项目资金

41.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)标用于农村劳动力素质培训资金

42.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指用于河道长效保洁资金

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)指用于村一事一议项目补助资金

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指用于农村集体三资补助资金

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指用于花园乡村建设补助资金

46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)指用于农村公路养护补助资金

47.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指用于农村公路养护补助资金

48.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)指用于垦造耕地后续种植及地力培肥等支出

49.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)指用于健康森林支出

50.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)指用于垦造耕地后续种植及地力培肥支出

51.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。指用于危旧房鉴定支出

52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。指不能划分到具体功能科目中的支出项目,如民兵连长岗位补助。

 

 

 

 

附件一、老虎机游戏:方溪乡人民政府.XLS

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